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2021年6月7日至11日,,,,凭证集团财务职员培训妄想,,,,我很幸运加入了浙江省内部审计协会举行的《内部审计相同与审计整改培训班》。。。此次培训主要围绕内部审计事人情临的新形势和新使命;;审计整改的责任认定及其闭环治理;;国家审计、内部审计、社会审计的协同生长;;内部审计效果治理及其转化运用;;内部审计人际关系与相同技巧等这几个方面睁开。。。
在此次培训班中,,,,培训先生先解说了内部审计的演变历史,,,,从古板的财务审计到现在以危害导向型的治理审计的演变,,,,审计逐渐施展着越来越主要的作用。。。之后重点解说了目今审计保存的问题,,,,以及开展审计事情的要领技巧。。。通过一个个案例形象生动的解说了审计事情要点,,,,将理论与实操相连系。。。最后一门审计人际关系与相同交流课程将课堂气氛推到了热潮,,,,优异的相同能使审计意见获得有用的落实,,,,提高审计事情的效率。。。
内部审计是公司治理的主要基石之一,,,,是企业内部控制的一个主要组成部分,,,,是企业治理的“卫士、护士、谋士”。。。通过此次培训,,,,我获益良多,,,,意识到学以致用的主要性及须要性。。。审计与会计关系亲近,,,,作为一名财务职员,,,,要驻足于财务岗位,,,,运用审计头脑,,,,将现实财务与审计营业相联系,,,,增强操作规范与流程,,,,充分验展审计的监视治理职能,,,,为更好的从事财务事情举行夯实基本,,,,助力建设健全企业的内部控制。。。
财务科 丁丽丹